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发票红冲需要走什么流程?哪些情况发票可以作废?哪些情况发票可以红冲

匿名 |浏览4121次
检举|收藏|2020/11/20 16:03
全部回答(8)
  • 您好,很高兴为您解答!

    发票开具分为代开和自开,代开的话就是在电子税务局网站上面代开专票和普票,开具出来的发票,作废的话只能红冲,去领取发票的税务现场红冲;自开的发票,当月开具的当月可以直接在税盘上面作废,跨月了只能红冲;

    红冲的流程:1.开具的专票,对方没有抵扣的话,销售方在税盘上面先开具红字发票信息表,然后上传红字信息审核,审核通过后,开具红字专票;

    2.对方已经抵扣了,购买方在税盘上面先开具红字发票信息表,然后上传红字信息审核,审核通过后,销售方下载红字信息表,开具红字发票。

    希望我的回答可以帮到您!

    回答于 2020/11/27 08:58
  • 您好,很高兴为你解答。
    一、公司需要作废或者红冲的情况:

    1.发票上公司名称错误;
    2.公司税号错误;
    3.发票内容错误;
    4.没有规范开具发票的。
    二、发票出现错误或者不规范的,当月发现可以当月作废发票,次月发现错发或者不规范的发票只能红冲。
    三、代开发票作废和红冲流程:
    1.收集好发票所有联次【普票2联、专票3联】;
    2.先预约税务局办理号,一般是预约【代开发票】;
    3.作废地点:哪里代开的去哪里作废发票【同一个税务局】;
    4.经办人是公司办税人,先实名,带上发票和身份证原件是去窗口现场办理。
    四、自开专票红冲流程:
    1.收集好发票所有联次【普票2联、专票3联】;
    2.如果对方没有认证进项,自己开具红字信息表,上传系统再开具红字发票即可【就是负数发票】;
    3.如果对方已经认证了,由对方开具红字信息表,上传系统,再由公司自己开具红字发票即可【就是负数发票】。
    温馨提示:
    1.如果公司自己自开的,在自己的开票软件上直接找到作废先选作废即可;
    2.发票不管是作废了还是红冲了,发票原件都不能丢弃或者毁掉,要留存被查。 
    以上是的回复,希望可以帮助到你。      

    回答于 2020/11/26 21:13
  • 您好,需要作废或红冲发票的话一般是税号、公司名称或发票内容开错了,开出的发票当月可作废,跨月了只能开红字发票。

    作废的流程是:打开开票软件--点发票管理--发票作废--选择需要作废的发票--打开--点作废即可。

    开具红字发票的情况有两种:一种是对方未认证勾选,这种是直接由开票方开具红字信息表,然后再开具红字发票;另一种情况是对方已认证勾选,这种是必须由对方开具红字信息表,把红字信息表给到开票方,由开票方开具红字发票。

    无论是作废或红冲,发票都不能丢弃,要留存备查。


    回答于 2020/11/25 14:36
  • 您好,很高兴为您解答!

    首先回答您发票开出日期在为当月期限内可以进行作废,发票开出日期已经是上个月的时间则只能进行红冲!

    发票红冲首先您要清楚你是购进方还是销售方。

    如您是购进方:1.发票在未进行认证前可直接和销售方协商后对方进行红冲。2.如您是已抵扣情况则需要在开票系统上开出红字信息表给到对方(另外在申报开出红字信息表那月税务时做进项转出)。

    如您是销售方:1.对方未认证情况下可直接进行红字信息表填开,开出负数发票。2.对方已认证就需要得到对方开具的红字信息表,填开负数发票。

    回答于 2020/11/25 14:22
  • 您好,很高兴为您解答。

    发票作废:本月开错的发票需要作废。

    发票冲红:跨月的发票需要冲红。

    发票作废的流程:1.在国税局代开的发票,作废需要带营业执照,公章,发票原件,身份证去税局窗口作废。

                               2.自己在税盘自开的发票作废,登陆税盘,点发票管理,发票作废,作废成功纸质发票标记作废                              的标志。

    发票冲红的流程:1.在税局代开的发票,带营业执照,公章,发票原件,身份证去窗口冲红,冲红以后会有一张销                             项负数发票做账。

                               2.自己在税盘自开的发票冲红,登录税盘,在发票管理,先填红字信息表,然后再发票填开,导                            入红字信息表,开一张销项负数发票。

    回答于 2020/11/25 14:12
  • 您好,很高兴为您解答!

         发票一般常见情况有区分专票、普票、电子普票三种,当月开具的专票和普票是可以直接作废的,跨月了的专票和普票只能红冲,电子普票不管是当月还是跨月都只能红冲。

        专票红冲分两种情况:一种是购买方已经抵扣认证了,那由购买方开具红字信息表;一种是购买方没有抵扣认证,那就直接由销售方直接开具红字信息表。

         普票和电子普票红冲直接由销售方开具负数发票就可以。

    回答于 2020/11/24 10:58
  • 您好,很高兴为您解答。

    红冲发票流程有分几种,比例电子发票、纸质专票对方客户是否认证抵扣。

    当月开出的发票,当月可以作废重开;公司发票信息有误或者业务取消等都可以作废。

    跨月或者跨季度的发票有误需要重开,就属于红冲重开了。

    情况一:对方没认证抵扣原路退回发票的情况。

    我们自行在税盘里面填开红字信息表后开具负数发票,就红冲好了。需要重开发票的话,就正常开具正数发票即可。

    情况二:对方已认证抵扣后发现信息有误或者退款需要红冲的情况。

    需要对方开具红字信息表后导出文件给到我们,然后在开票系统里面导入红字信息表文件开具负数发票,就红冲好了。需要重开发票的话,就正常开具正数发票即可。

    回答于 2020/11/23 16:15
  • 您好,很高兴为您解答!

    发票在当月处理可以直接申请作废发票,如果是跨月处理只能申请红冲发票(负数发票)。

    发票作废、红冲的流程:
    首先要确认您是有税控设备自开发票,还是税务局代开发票!

    一、税控设备自开发票:
    1、当月发现发票问题,当月在“开票软件系统”,“发票作废”模块,找到需要作废的发票号码,直接点击“作废”即可。
    2、跨月次月发现发票问题,在“开票软件系统”,左上角“红字发票”模块,点击“红字发票填开”,并输入需要作废发票的代码和号码,按照流程操作并提交; 然后到“红字发票信息表导出”模块,点击“上传”;再到“发票填开”,点击“红字”,导入红字信息表,系统自动生成“销项负数”发票后,找到相应发票号码,点击打印即可。如需要重新开具发票,就按正常流程开具正确发票即可。

    二、税务局代开发票:
    1、当月发现发票问题,当月应在预约税务局(发票在哪一个税务局打印就约哪一个税务局)现场办理号,办税人本人携带身份证原件、发票原件(专票三联、普票两联都要齐全)、营业执照、公章、发票作废申请表、发票章,在窗口办理发票作废处理!(需要作废的发票自行复印几份留底,因为需要上缴作废发票的原件给税务局)。

    2、跨月次月发现发票问题,预约税务局(发票在哪一个税务局打印就约哪一个税务局)现场办理号,办税人本人携带身份证原件、发票原件(专票三联、普票两联都要齐全)、营业执照、公章、发票红冲申请表、发票章,在窗口办理发票红冲处理,税务局会把销项负数发票给公司。(需要作废的发票自行复印几份留底,因为需要上缴作废发票的原件给税务局)。

    在税务局代开的发票,在窗口办理当月作废或者跨月红冲后,如果是开具的专用发票,已经缴纳了增值税和附加税的情况下,在当季度申报完增值税后,再预约一个所属税局的现场办理号,申请退税!
    办税人携带本人身份证原件、营业执照、公章、退抵税申请表 等等,在窗口办理申请退税,提交后,如果数据无误,在1个月内会把税金退还!

    希望我的回答可以帮助到您!

    回答于 2020/11/23 10:35
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