很高兴为你解答
发票已开 对方已抵扣的情况下 需要由抵扣方开具红字信息表给到开票方红冲 开具负数发票
1、点击:发票管理——发票填开——增值税专用发票填开
2、弹出的“发票号码确认”框,点击“确认”按钮,
3、在专用发票填开界面中,点击:红字——导入网络下载红字发票信息表,
4、可看到刚才上传并审核 通过的信息表,选中该信息后点击“选择”按钮,如果未查询到,可点击【下载】按钮点击确定同步信息表信息
5、核对信息无误后点击“打印”按钮,并且用对应号码的纸质发票打印出来即可
6、本次发票红冲完成
如果确认要退货,对方已经抵扣的,要做红冲发票处理。
让购买方在开票软件,填红字信息表,并上传,拿到红字信息编码后,我方(销售方)再以这个红字信息编码开具红字发票。